Wert 2017 Wert 2016 1 Einnahmen SUMME I SUMME II 1 391 849 24 100 00 1 465 760 1 408 321 10 Spenden 681 627 87 48 97 778 093 458 738 100 Spenden ohne Aktion 179 402 62 242 259 181 866 101 Spenden mit Aktion 96 872 24 73 490 105 314 102 Großspenden 388 080 00 442 462 158 015 103 Dauerspenden 17 273 01 19 882 13 543 11 Mitgliedsbeiträge 35 335 00 2 54 33 630 30 504 12 Zinserträge 100 00 0 01 177 1 320 13 Öffentliche Zuwendungen 24 960 00 1 79 228 220 350 111 14 Zuwendungen anderer gemeinnütziger Organisationen 491 762 26 35 33 289 231 357 682 16 Umsatzsteuerrückerstattung 34 918 09 2 51 40 146 90 241 17 Geldauflagen 21 330 30 1 53 21 865 27 905 18 Sonstige Einnahmen 12 501 41 0 90 7 198 8 545 19 Sachspenden 89 314 31 6 42 67 200 83 274 2 Ausgaben gesamt Werbung 1 565 855 49 100 1 562 521 1 176 193 Interne Ausgaben Projektförderung Projektbegleitung Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung SUMME I SUMME II 1 476 541 18 94 30 1 495 321 1 092 919 20 Personalkost Dienstleistungen GS 86 998 40 86 998 40 5 56 47 991 30 028 201 Personalkosten Geschäftsführung 30 791 16 202 Sonstige Personal Dienstleistungen 56 207 24 22 Raumkosten Geschäftsstelle 7 171 82 7 171 82 7 171 82 0 46 23 Ausstattung Geschäftsstelle 9 917 60 9 917 60 9 917 60 0 63 118 24 Bürokosten Geschäftsstelle 1 874 87 14 756 29 16 631 16 16 631 16 1 06 31 214 10 300 25 Rechnungswesen 8 636 25 8 636 25 8 636 25 0 55 6 065 10 710 26 Lager Logistik Sonstige Verwaltungskosten 121 897 29 7 78 86 127 82 252 260 Versicherungen 14 570 46 4 543 55 19 114 01 261 Lagerkosten Logistik 72 916 40 11 313 66 84 230 06 262 Rechts u Beratungskosten 445 54 68 01 513 55 263 Steuern u Gebühren 1 503 68 1 503 68 264 Abschreibung LKW 1 209 03 1 209 03 265 Logistikkosten Sachspenden 2 370 06 30 00 2 400 06 266 Lohnkosten Logistik 6 263 49 6 663 41 12 926 90 27 Drucksachen Medien 22 876 69 47 50 22 924 19 22 924 19 1 46 25 926 20 771 28 Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit 61 00 21 549 97 616 78 22 227 75 22 227 75 1 42 36 343 12 182 29 Ausgaben Projekte und Einrichtungen 1 180 136 72 75 37 1 261 537 926 677 290 Personalkosten Projekte 1 100 00 6 700 00 7 800 00 291 Motivationsgelder 11 100 00 11 100 00 292 Reisekosten 352 348 67 8 468 43 8 516 91 502 96 369 836 97 293 Arzneimittel Med Material 173 902 62 7 971 53 181 874 15 294 Geräte Anlagen Sonstiges Material 519 765 46 57 392 54 577 158 00 295 Externe Unterstützung 10 100 00 600 00 10 700 00 299 Sonstiges 20 460 21 579 50 627 89 21 667 60 Externe Ausgaben 89 314 31 5 70 67 200 83 274 30 Mittelweiterleitungen 35 287 34 2 25 49 967 66 355 300 Weitergabe von Sachspenden 35 287 34 35 287 34 31 Sonstige Ausgaben 54 026 97 3 45 17 233 16 919 310 Dienstleistungsspenden 2 000 00 6 295 20 8 295 20 312 Erstattung Reisekosten 41 352 70 2 595 60 1 783 47 45 731 77 Ausgabenstruktur Kosten 1 103 408 42 163 707 49 85 609 60 123 815 67 1 476 541 18 1 495 321 1 092 919 Kosten einschl Sachspenden 1 182 048 46 166 303 09 91 904 80 125 599 14 1 565 855 49 1 562 521 1 176 193 Einnahmen Ausgaben 174 006 25 96 761 232 127 Summe Werbungs und Verwaltungskosten 85 609 60 123 815 67 209 336 03 13 37 10 53 8 36 Bewertung Finanzen Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Durchführung der Projekte in Eritrea s S 8ff Daher floss auch in 2018 der größte Anteil der Mittel in die Projektaus gaben Der Klinikneubau in Keren wurde im Jahr 2016 und 2017 durch hohe Zahlungen vom BMZ gefördert und sorgte vorübergehend für hohe Liquidität Dieses Geld wurde planmäßig bis zum Ende des Jahres 2018 investiert und verausgabt Vermehrte Teameinsätze und hohe Material und Baukosten die zumeist in Verbindung mit den fortschreitenden Bauvorhaben in Keren und Asmara IOCCA zu sehen sind sorgten 2018 für höhere Ausgaben Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens in der Verwaltung und der angestrebten Entlastung des Vorstands wurde zum 1 März 2018 neben der hauptamtlichen Geschäftsführerin und zwei gering fügig Beschäftigten noch eine Finanzkraft eingestellt Diese arbeiten in der neu angemieteten Geschäfts stelle Somit lassen sich für 2018 sowohl Anstiege bei den Personal wie auch bei den Raumkosten Geschäftsstelle verzeichnen Eine streng ausgabenbezogene Budgetplanung und ein neu etabliertes Fundraisingkonzept sorgen aber dennoch für eine geordnete Finanzlage die die Pro jektausgaben sowie sämtliche Logistik und Verwal tungskosten weiterhin decken wird Der Jahresabschluss 2018 wird von der Dipl Vw Stephanie Pipke testiert VERMÖGEN 31 12 2018 Bezeichnung 01 01 2018 31 12 2018 Spendenkonto allg 257 064 12 285 727 50 Spendenkonto Herz 65 453 32 26 102 73 Ausgabenkonto 182 954 04 29 997 90 Sonderkonto Spenden 0 00 85 134 05 Sondersparformen 101 496 34 0 00 Barkasse 101 02 72 63 Anlagevermögen LKW 0 00 6 027 78 Summe 607 068 84 433 062 59 Vermögen 31 12 2018 Beträge in Euro 21

Vorschau ARCHEMED – Ärzte für Kinder in Not e.V. - Jahresbericht 2018 Seite 21
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